監(jiān)督索引號53030005034801000
曲靖市交通運輸局2019年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)
(二)部門整體支出績效自評報告
(三)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明、
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運輸體系建設(shè),規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展,協(xié)助做好郵政管理相關(guān)工作,建立健全與全市綜合交通運輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制,優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局,促進(jìn)各種交通運輸方式融合。
2.組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃,負(fù)責(zé)綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織擬訂貫徹有關(guān)法律、法規(guī)的實施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協(xié)調(diào)綜合運輸計劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn),協(xié)調(diào)銜接各種交通運輸方式標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)交通運輸行政審批相關(guān)工作。承擔(dān)市級綜合交通運輸體制改革工作,指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。
3.負(fù)責(zé)綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織擬訂綜合運輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范的實施意見并組織落實。配合協(xié)調(diào)開展通用機(jī)場運營管理。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作;指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運營,以及汽車租賃工作。負(fù)責(zé)出租汽車行業(yè)管理監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)城市公共交通綜合管理工作。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運輸、河流運輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營性機(jī)動車營運安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,指導(dǎo)營運車輛綜合性能檢測管理,參與機(jī)動車報廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。
4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制,船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染,水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置,依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。
5.負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,按照規(guī)定權(quán)限提出中央、省、市財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項目并監(jiān)督實施。監(jiān)督實施交通規(guī)費政策。負(fù)責(zé)公路通行費監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用。
6.負(fù)責(zé)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合鐵路項目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場建設(shè),組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù),承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)市級重點交通基本建設(shè)項目的績效監(jiān)督和管理工作。
7.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作,協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸。負(fù)責(zé)路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。承擔(dān)國防動員交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。
8.指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè),承擔(dān)綜合交通運輸統(tǒng)計工作,監(jiān)測分析交通運輸運行情況,發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。
9.協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政有關(guān)工作。負(fù)責(zé)交通運輸對外合作與交流工作。
10.指導(dǎo)交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作,負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級承擔(dān)的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。
11.完成省交通運輸廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
12.有關(guān)職責(zé)分工。
(1)與市發(fā)展和改革委員會在交通運輸規(guī)劃、報批方面的職責(zé)分工。
①市交通運輸局負(fù)責(zé)組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市公路、鐵路、水路、民航等規(guī)劃。市發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)全市綜合交通運輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡。
②市交通運輸局積極配合市發(fā)展和改革委員會做好有關(guān)交通運輸規(guī)劃、項目的報批工作。市交通運輸局需要上報國家及省級發(fā)展和改革委員會審批、核準(zhǔn)及安排國家及省級預(yù)算資金的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施重大項目,由市發(fā)展和改革委員會審核后,按照程序報批;需要由國家及省級交通運輸部門、發(fā)展和改革委員會聯(lián)合審批、核準(zhǔn)的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施項目,由市交通運輸局、市發(fā)展和改革委員會聯(lián)合審核,按照程序報批。
(2)與市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市自然資源和規(guī)劃局在城市軌道交通方面的職責(zé)分工。
市交通運輸局負(fù)責(zé)城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃及項目的審批、核準(zhǔn),指導(dǎo)城市軌道交通的建設(shè)和運營;市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督城市軌道交通的規(guī)劃、建設(shè)及工程質(zhì)量安全;市自然資源和規(guī)劃局負(fù)責(zé)銜接城市軌道交通的國土空間規(guī)劃。三部門要加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合,確保城市軌道規(guī)劃與城市公共交通整體規(guī)劃的有效銜接。
(3)與市水務(wù)局、市自然資源和規(guī)劃局在河道采砂方面的職責(zé)分工。
市交通運輸局對河道采砂影響通航安全負(fù)責(zé),市水務(wù)局對河道采砂影響防洪安全、河勢穩(wěn)定和堤防安全負(fù)責(zé),市自然資源和規(guī)劃局對保障河道內(nèi)砂石資源合理開發(fā)利用負(fù)責(zé)。由市水務(wù)局牽頭,會同市自然資源和規(guī)劃局、市交通運輸局等部門,負(fù)責(zé)河道采砂監(jiān)督管理工作,統(tǒng)一編制河道采砂規(guī)劃和計劃,開展河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。
(二)2019年度重點工作任務(wù)介紹
2019年啟動實施交通項目1356個6612.2公里,完成投資186億元、同比增長34%。其中,高速公路完成投資146.86億元,農(nóng)村公路完成投資39.04億元,地方管國省道完成投資1240萬元,順利完成了市委、市政府下達(dá)的投資目標(biāo)任務(wù)。
充分發(fā)揮交通脫貧攻堅“先行官”作用,緊緊圍繞宣威2019年、會澤2020年脫貧摘帽的目標(biāo),全面履行行業(yè)扶貧工作責(zé)任,強(qiáng)化項目庫建設(shè),積極對接國家政策支持,多方爭取農(nóng)村公路建設(shè)資金18.8億元,實施窄路基路面加寬、資源旅游路等項目,為脫貧攻堅打下堅實基礎(chǔ)。
積極開展“示范縣、示范鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、示范路”創(chuàng)建活動,農(nóng)村公路預(yù)計完成養(yǎng)護(hù)投資5.3億元,養(yǎng)護(hù)管理考核連續(xù)11年名列全省前茅。完成1273.56公里美麗公路建設(shè)和2018年度10個市級“四好農(nóng)村路”示范鄉(xiāng)創(chuàng)建工作。陸良縣榮獲全國“四好農(nóng)村路”示范縣榮譽(yù)稱號??h鄉(xiāng)村道優(yōu)良中等路率分別為89%、81%、74%,綠化率分別為94%、74.3%、60%,均高于年初下達(dá)計劃目標(biāo)。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入市交通運輸局2019年度部門決算編報的單位共5個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個,其他事業(yè)單位2個。分別是:
1.曲靖市交通運輸局(行政單位)
2.曲靖市交通運政管理處(參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
)
3.曲靖市地方公路管理處(參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
)
4.曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站(其他事業(yè)單位)
5.曲靖市交通執(zhí)法監(jiān)督支隊(其他事業(yè)單位)
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
市交通運輸局部門2019年末實有人員編制443人。其中:行政編制46人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制397人(含參公管理事業(yè)編制329人);在職在編實有行政人員46人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員365人(含參公管理事業(yè)人員298人)。其他人員0人。
離退休人員154人。其中:離休13人,退休141人。
實有車輛編制14輛,在編實有車輛14輛。
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
市交通運輸局部門2019年度收入合計58452.07萬元。其中:財政撥款收入33095.14萬元,占總收入的56.62%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元(含教育收費0萬元),占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入25356.93萬元,占總收入的43.38%。與上年對比增加28488.68萬元,增長95.08%,主要原因:一是新增公共交通建設(shè)項目(公交場站項目建設(shè))資金10000萬元;二是12曲公路債券還本付息資金增加14869.27萬元;三是高速公路項目前期工作經(jīng)費增加1300萬元;四是新增老年人免費乘坐公交車公益性虧損補(bǔ)助經(jīng)費2402.55萬元。
二、支出決算情況說明
市交通運輸局部門2019年度支出合計60695.92萬元。其中:基本支出8511.55萬元,占總支出的14.02%;項目支出52184.37萬元,占總支出的85.98%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比增加19635.4萬元,增長47.82%,主要原因:一是新增公共交通建設(shè)項目(公交場站項目建設(shè))支出10000萬元;二是12曲公路債券還本付息資金增加支出14869.27萬元;三是高速公路項目前期工作經(jīng)費增加支出1300萬元;四是新增老年人免費乘坐公交車公益性虧損補(bǔ)助經(jīng)費支出2402.55萬元;五是成品油價格補(bǔ)助資金(漲價補(bǔ)助部分)增加支出1368.27萬元;六是綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助減少支出11220萬元。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障市交通運輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8511.55萬元。與上年對比減少183.49萬元,降低2.11%,主要原因人員變動形成。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出7794.13萬元,占基本支出的91.57%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出717.42萬元,占基本支出的8.43%。
(二)項目支出情況
2019年度用于保障市交通運輸局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出52184.37萬元。與上年對比增加19818.89萬元,增長61.23%,主要原因是2019年收入規(guī)模增長。具體項目開支及開展工作情況:1.公共交通建設(shè)項目(公交場站項目建設(shè))支出10000萬元;2.綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目前期費支出4845.97萬元;3.農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程支出7928.66萬元;4.償債支出21930.86萬元;5.成品油價格改革對交通運輸?shù)难a(bǔ)貼支出3152.27萬元;6.免費乘坐公交車公益性虧損補(bǔ)助經(jīng)費支出2402.55萬元;7.執(zhí)法辦案和其他項目支出1924.06萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
市交通運輸局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出23727.15萬元,占本年支出合計的39.09%。與上年對比減少14019.76萬元,降低37.14%。主要原因是2018年部門決算報表編報的償債支出和交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出均比2017年減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出115.62萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.49%。其中,其他發(fā)展與改革事務(wù)支出67萬元;其他一般公共服務(wù)支出48.62。主要用于前期工作經(jīng)費和市直綜合目標(biāo)考核兌現(xiàn)支出
2.社會保障和就業(yè)(類)支出1388.38萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.85%。其中,一般行政管理事務(wù)3.4萬元;歸口管理的行政單位離退休21.49萬元;事業(yè)單位離退休278.26萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出613.17萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出108.84萬元;其他行政事業(yè)單位離退休支出196.13萬元;死亡撫恤162.07萬元;其他社會保障和就業(yè)支出5.02萬元。主要用于離退休經(jīng)費和在職人員社保繳費等支出;
3.衛(wèi)生健康(類)支出665.69萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.81%。其中,行政單位醫(yī)療306.98萬元;事業(yè)單位醫(yī)療145.18萬元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助170.07萬元;其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出43.47萬元。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療費等支出;
4.節(jié)能環(huán)保(類)支出84萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.35%。其中,能源節(jié)約利用84萬元。主要用于市公共汽車總公司新能源公交車運營補(bǔ)助支出;
5.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出2402.55萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.13%。其中,其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2402.55萬元。主要用于老年人免費乘坐公交車公益性虧損補(bǔ)助等支出;
6.交通運輸(類)支出18628.74萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.51%。其中,行政運行633.12萬元;公路建設(shè)2300萬元;公路養(yǎng)護(hù)6397.93萬元;公路還貸專項190.61萬元;公路運輸管理4130.9萬元;其他公路水路運輸支出1866.91萬元;對城市公交的補(bǔ)貼729.6萬元;對農(nóng)村道路客運的補(bǔ)貼615.04萬元;對出租車的補(bǔ)貼1723.63萬元;車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出41萬元。主要用于行業(yè)基本支出和項目支出(含公路水路建設(shè)、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、償債和管理);
7.資源勘探信息等(類)支出15萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.06%。其中,工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持15萬元。主要用于春運工作支出;
8.住房保障(類)支出427.17萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.8%。其中,住房公積金427.17萬元。主要用于行政事業(yè)單位住房公積金支出;
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
市交通運輸局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為64.16萬元,支出決算為47.66萬元,完成預(yù)算的74.28%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為37.21萬元,完成預(yù)算的84.72%;公務(wù)接待費支出決算為10.45萬元,完成預(yù)算的51.63%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照中央、省、市厲行節(jié)約和嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的要求,部門采取有效措施,控制了三公經(jīng)費支出。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少9.61萬元,下降16.77%。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,下降0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少4.89萬元,下降11.61%;公務(wù)接待費支出決算減少4.72萬元,下降31.1%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是按照中央、省、市厲行節(jié)約和嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的要求,部門采取有效措施,控制了三公經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出37.21萬元,占78.07%;公務(wù)接待費支出10.45萬元,占21.93%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出37.21萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出37.21萬元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為14輛。主要用于交通運輸工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出10.45萬元。其中:
國內(nèi)接待費支出10.45萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待263批次(其中:外事接待0批次),接待人次1749人(其中:外事接待人次0人)。主要用于交通運輸日常工作和項目招商引資發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
市交通運輸局2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出582.47萬元,與上年對比減少297.71萬元主要原因是市交通運政管理處沒有按照會計制度將公務(wù)交通補(bǔ)貼計入商品和服務(wù)支出中其他交通費用。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機(jī)關(guān)和下屬運政處、公路處日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,市交通運輸局部門資產(chǎn)總額24475.97萬元,其中,流動資產(chǎn)20360.58萬元,固定資產(chǎn)2132.54萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程956.92萬元,無形資產(chǎn)1025.93萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加9560.07萬元,其中固定資產(chǎn)減少218.64萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛41輛,賬面原值666.75萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋308平方米,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入73.4萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||||
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||||||||
小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
合計 | 1 | 24475.97 | 20360.58 | 2132.54 | 1551.91 | 158.8 | 421.83 | 0 | 956.92 | 1,025.93 | 0 | ||||||||
填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資+有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
三、政府采購支出情況
2019年度,部門政府采購支出總額70.96萬元,其中:政府采購貨物支出70.96萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額70.96萬元,占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表(附表9—附表12)。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
市交通運輸部門不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號53030005034801111
附件:曲靖市交通運輸局2019年度部門決算表