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曲靖市交通運輸局2019年度部門決算

2020-10-23 09:38:45   來源:曲靖市交通運輸局   

 

監(jiān)督索引號53030005034801000
曲靖市交通運輸局2019年度部門決算
                         
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)
(二)部門整體支出績效自評報告
(三)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明、
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 部門概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運輸體系建設(shè),規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展,協(xié)助做好郵政管理相關(guān)工作,建立健全與全市綜合交通運輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制,優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局,促進(jìn)各種交通運輸方式融合。
2.組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃,負(fù)責(zé)綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織擬訂貫徹有關(guān)法律、法規(guī)的實施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協(xié)調(diào)綜合運輸計劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn),協(xié)調(diào)銜接各種交通運輸方式標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)交通運輸行政審批相關(guān)工作。承擔(dān)市級綜合交通運輸體制改革工作,指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。
3.負(fù)責(zé)綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織擬訂綜合運輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范的實施意見并組織落實。配合協(xié)調(diào)開展通用機(jī)場運營管理。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作;指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運營,以及汽車租賃工作。負(fù)責(zé)出租汽車行業(yè)管理監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)城市公共交通綜合管理工作。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運輸、河流運輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營性機(jī)動車營運安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,指導(dǎo)營運車輛綜合性能檢測管理,參與機(jī)動車報廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。
4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制,船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染,水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置,依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。
5.負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,按照規(guī)定權(quán)限提出中央、省、市財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項目并監(jiān)督實施。監(jiān)督實施交通規(guī)費政策。負(fù)責(zé)公路通行費監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用。
6.負(fù)責(zé)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合鐵路項目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場建設(shè),組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù),承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)市級重點交通基本建設(shè)項目的績效監(jiān)督和管理工作。
7.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作,協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸。負(fù)責(zé)路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。承擔(dān)國防動員交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。
8.指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè),承擔(dān)綜合交通運輸統(tǒng)計工作,監(jiān)測分析交通運輸運行情況,發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。
9.協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政有關(guān)工作。負(fù)責(zé)交通運輸對外合作與交流工作。
10.指導(dǎo)交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作,負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級承擔(dān)的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。
11.完成省交通運輸廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
12.有關(guān)職責(zé)分工。
(1)與市發(fā)展和改革委員會在交通運輸規(guī)劃、報批方面的職責(zé)分工。
①市交通運輸局負(fù)責(zé)組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市公路、鐵路、水路、民航等規(guī)劃。市發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)全市綜合交通運輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡。
②市交通運輸局積極配合市發(fā)展和改革委員會做好有關(guān)交通運輸規(guī)劃、項目的報批工作。市交通運輸局需要上報國家及省級發(fā)展和改革委員會審批、核準(zhǔn)及安排國家及省級預(yù)算資金的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施重大項目,由市發(fā)展和改革委員會審核后,按照程序報批;需要由國家及省級交通運輸部門、發(fā)展和改革委員會聯(lián)合審批、核準(zhǔn)的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施項目,由市交通運輸局、市發(fā)展和改革委員會聯(lián)合審核,按照程序報批。
(2)與市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市自然資源和規(guī)劃局在城市軌道交通方面的職責(zé)分工。
市交通運輸局負(fù)責(zé)城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃及項目的審批、核準(zhǔn),指導(dǎo)城市軌道交通的建設(shè)和運營;市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督城市軌道交通的規(guī)劃、建設(shè)及工程質(zhì)量安全;市自然資源和規(guī)劃局負(fù)責(zé)銜接城市軌道交通的國土空間規(guī)劃。三部門要加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合,確保城市軌道規(guī)劃與城市公共交通整體規(guī)劃的有效銜接。
(3)與市水務(wù)局、市自然資源和規(guī)劃局在河道采砂方面的職責(zé)分工。
市交通運輸局對河道采砂影響通航安全負(fù)責(zé),市水務(wù)局對河道采砂影響防洪安全、河勢穩(wěn)定和堤防安全負(fù)責(zé),市自然資源和規(guī)劃局對保障河道內(nèi)砂石資源合理開發(fā)利用負(fù)責(zé)。由市水務(wù)局牽頭,會同市自然資源和規(guī)劃局、市交通運輸局等部門,負(fù)責(zé)河道采砂監(jiān)督管理工作,統(tǒng)一編制河道采砂規(guī)劃和計劃,開展河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。
(二)2019年度重點工作任務(wù)介紹
2019年啟動實施交通項目1356個6612.2公里,完成投資186億元、同比增長34%。其中,高速公路完成投資146.86億元,農(nóng)村公路完成投資39.04億元,地方管國省道完成投資1240萬元,順利完成了市委、市政府下達(dá)的投資目標(biāo)任務(wù)。
充分發(fā)揮交通脫貧攻堅“先行官”作用,緊緊圍繞宣威2019年、會澤2020年脫貧摘帽的目標(biāo),全面履行行業(yè)扶貧工作責(zé)任,強(qiáng)化項目庫建設(shè),積極對接國家政策支持,多方爭取農(nóng)村公路建設(shè)資金18.8億元,實施窄路基路面加寬、資源旅游路等項目,為脫貧攻堅打下堅實基礎(chǔ)。
積極開展“示范縣、示范鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、示范路”創(chuàng)建活動,農(nóng)村公路預(yù)計完成養(yǎng)護(hù)投資5.3億元,養(yǎng)護(hù)管理考核連續(xù)11年名列全省前茅。完成1273.56公里美麗公路建設(shè)和2018年度10個市級“四好農(nóng)村路”示范鄉(xiāng)創(chuàng)建工作。陸良縣榮獲全國“四好農(nóng)村路”示范縣榮譽(yù)稱號??h鄉(xiāng)村道優(yōu)良中等路率分別為89%、81%、74%,綠化率分別為94%、74.3%、60%,均高于年初下達(dá)計劃目標(biāo)。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入市交通運輸局2019年度部門決算編報的單位共5個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個,其他事業(yè)單位2個。分別是:
1.曲靖市交通運輸局(行政單位)
2.曲靖市交通運政管理處(參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位

3.曲靖市地方公路管理處(參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位

4.曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站(其他事業(yè)單位)
5.曲靖市交通執(zhí)法監(jiān)督支隊(其他事業(yè)單位)
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
市交通運輸局部門2019年末實有人員編制443人。其中:行政編制46人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制397人(含參公管理事業(yè)編制329人);在職在編實有行政人員46人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員365人(含參公管理事業(yè)人員298人)。其他人員0人。
離退休人員154人。其中:離休13人,退休141人。
實有車輛編制14輛,在編實有車輛14輛。
第二部分  2019年度部門決算表
(詳見附件)
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
市交通運輸局部門2019年度收入合計58452.07萬元。其中:財政撥款收入33095.14萬元,占總收入的56.62%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元(含教育收費0萬元),占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入25356.93萬元,占總收入的43.38%。與上年對比增加28488.68萬元,增長95.08%,主要原因:一是新增公共交通建設(shè)項目(公交場站項目建設(shè))資金10000萬元;二是12曲公路債券還本付息資金增加14869.27萬元;三是高速公路項目前期工作經(jīng)費增加1300萬元;四是新增老年人免費乘坐公交車公益性虧損補(bǔ)助經(jīng)費2402.55萬元。
二、支出決算情況說明
市交通運輸局部門2019年度支出合計60695.92萬元。其中:基本支出8511.55萬元,占總支出的14.02%;項目支出52184.37萬元,占總支出的85.98%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比增加19635.4萬元,增長47.82%,主要原因:一是新增公共交通建設(shè)項目(公交場站項目建設(shè))支出10000萬元;二是12曲公路債券還本付息資金增加支出14869.27萬元;三是高速公路項目前期工作經(jīng)費增加支出1300萬元;四是新增老年人免費乘坐公交車公益性虧損補(bǔ)助經(jīng)費支出2402.55萬元;五是成品油價格補(bǔ)助資金(漲價補(bǔ)助部分)增加支出1368.27萬元;六是綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助減少支出11220萬元。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障市交通運輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8511.55萬元。與上年對比減少183.49萬元,降低2.11%,主要原因人員變動形成。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出7794.13萬元,占基本支出的91.57%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出717.42萬元,占基本支出的8.43%。
(二)項目支出情況
2019年度用于保障市交通運輸局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出52184.37萬元。與上年對比增加19818.89萬元,增長61.23%,主要原因是2019年收入規(guī)模增長。具體項目開支及開展工作情況:1.公共交通建設(shè)項目(公交場站項目建設(shè))支出10000萬元;2.綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目前期費支出4845.97萬元;3.農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程支出7928.66萬元;4.償債支出21930.86萬元;5.成品油價格改革對交通運輸?shù)难a(bǔ)貼支出3152.27萬元;6.免費乘坐公交車公益性虧損補(bǔ)助經(jīng)費支出2402.55萬元;7.執(zhí)法辦案和其他項目支出1924.06萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
市交通運輸局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出23727.15萬元,占本年支出合計的39.09%。與上年對比減少14019.76萬元,降低37.14%。主要原因是2018年部門決算報表編報的償債支出和交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出均比2017年減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出115.62萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.49%。其中,其他發(fā)展與改革事務(wù)支出67萬元;其他一般公共服務(wù)支出48.62。主要用于前期工作經(jīng)費和市直綜合目標(biāo)考核兌現(xiàn)支出  
2.社會保障和就業(yè)(類)支出1388.38萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.85%。其中,一般行政管理事務(wù)3.4萬元;歸口管理的行政單位離退休21.49萬元;事業(yè)單位離退休278.26萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出613.17萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出108.84萬元;其他行政事業(yè)單位離退休支出196.13萬元;死亡撫恤162.07萬元;其他社會保障和就業(yè)支出5.02萬元。主要用于離退休經(jīng)費和在職人員社保繳費等支出;
3.衛(wèi)生健康(類)支出665.69萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.81%。其中,行政單位醫(yī)療306.98萬元;事業(yè)單位醫(yī)療145.18萬元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助170.07萬元;其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出43.47萬元。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療費等支出;
4.節(jié)能環(huán)保(類)支出84萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.35%。其中,能源節(jié)約利用84萬元。主要用于市公共汽車總公司新能源公交車運營補(bǔ)助支出;
5.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出2402.55萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.13%。其中,其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2402.55萬元。主要用于老年人免費乘坐公交車公益性虧損補(bǔ)助等支出;
6.交通運輸(類)支出18628.74萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.51%。其中,行政運行633.12萬元;公路建設(shè)2300萬元;公路養(yǎng)護(hù)6397.93萬元;公路還貸專項190.61萬元;公路運輸管理4130.9萬元;其他公路水路運輸支出1866.91萬元;對城市公交的補(bǔ)貼729.6萬元;對農(nóng)村道路客運的補(bǔ)貼615.04萬元;對出租車的補(bǔ)貼1723.63萬元;車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出41萬元。主要用于行業(yè)基本支出和項目支出(含公路水路建設(shè)、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、償債和管理);
7.資源勘探信息等(類)支出15萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.06%。其中,工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持15萬元。主要用于春運工作支出;
8.住房保障(類)支出427.17萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.8%。其中,住房公積金427.17萬元。主要用于行政事業(yè)單位住房公積金支出;
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
市交通運輸局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為64.16萬元,支出決算為47.66萬元,完成預(yù)算的74.28%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為37.21萬元,完成預(yù)算的84.72%;公務(wù)接待費支出決算為10.45萬元,完成預(yù)算的51.63%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照中央、省、市厲行節(jié)約和嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的要求,部門采取有效措施,控制了三公經(jīng)費支出。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少9.61萬元,下降16.77%。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,下降0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少4.89萬元,下降11.61%;公務(wù)接待費支出決算減少4.72萬元,下降31.1%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是按照中央、省、市厲行節(jié)約和嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的要求,部門采取有效措施,控制了三公經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出37.21萬元,占78.07%;公務(wù)接待費支出10.45萬元,占21.93%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出37.21萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出37.21萬元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為14輛。主要用于交通運輸工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出10.45萬元。其中:
國內(nèi)接待費支出10.45萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待263批次(其中:外事接待0批次),接待人次1749人(其中:外事接待人次0人)。主要用于交通運輸日常工作和項目招商引資發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
市交通運輸局2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出582.47萬元,與上年對比減少297.71萬元主要原因是市交通運政管理處沒有按照會計制度將公務(wù)交通補(bǔ)貼計入商品和服務(wù)支出中其他交通費用。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機(jī)關(guān)和下屬運政處、公路處日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,市交通運輸局部門資產(chǎn)總額24475.97萬元,其中,流動資產(chǎn)20360.58萬元,固定資產(chǎn)2132.54萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程956.92萬元,無形資產(chǎn)1025.93萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加9560.07萬元,其中固定資產(chǎn)減少218.64萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛41輛,賬面原值666.75萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋308平方米,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入73.4萬元。

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表  
            單位:萬元  
項目 行次 資產(chǎn)總額 流動資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產(chǎn) 其他資產(chǎn)  
小計 房屋構(gòu)筑物 車輛 單價200萬以上大型設(shè)備 其他固定資產(chǎn)  
 
欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
合計 1 24475.97 20360.58 2132.54 1551.91 158.8   421.83 0 956.92 1,025.93 0  
         
填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資+有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
   

三、政府采購支出情況
2019年度,部門政府采購支出總額70.96萬元,其中:政府采購貨物支出70.96萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額70.96萬元,占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表(附表9—附表12)。
五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分  名詞解釋
市交通運輸部門不涉及專用名詞。
 
監(jiān)督索引號53030005034801111

附件:曲靖市交通運輸局2019年度部門決算表